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- Pagamento Nº 09040103
Número:13020022
Valor Total do Empenho:R$ 202.615,00
Valor Total Liquidado:R$ 202.615,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13020022.002
Valor Total da Liquidação:R$ 36.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.963,20
Pagamento 09040103
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 36.400,00
Valor do IRRF: R$ 436,80
Valor Líquido Pago: R$ 35.963,20
Histórico:
03/2025