Dados do Empenho:

Número:07020010

Valor Total do Empenho:R$ 147.162,50

Valor Total Liquidado:R$ 147.162,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020010.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.688,71

Valor Total Liquidado:R$ 12.688,71

Pagamento 09040114

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 12.688,71

Valor Líquido Pago: R$ 12.688,71


Histórico:

03/2025