Dados do Empenho:

Número:07020009

Valor Total do Empenho:R$ 107.363,05

Valor Total Liquidado:R$ 107.363,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.430,17

Valor Total Liquidado:R$ 11.430,17

Pagamento 09040118

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 11.430,17

Valor Líquido Pago: R$ 11.430,17


Histórico:

03/2025