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- Pagamento Nº 09040119
Número:02011125
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.700,00
Pagamento 09040119
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Valor Total: R$ 300,00
Valor Líquido Pago: R$ 300,00
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a Despesas com o Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com o Pagamento Referente, com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinarias Realizadas Pela Jari - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Serão Pagas 12 Sessões, 01 Por Mês, no valor de 300 Reais - Despesas Estimada de março de 2025.