Dados do Empenho:

Número:02011125

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.700,00

Dados da Liquidação:

Número:02011125.003

Valor Total da Liquidação:R$ 300,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Pagamento 09040119

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Valor Total: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 300,00


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Despesas com o Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com o Pagamento Referente, com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinarias Realizadas Pela Jari - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Serão Pagas 12 Sessões, 01 Por Mês, no valor de 300 Reais - Despesas Estimada de março de 2025.