Dados do Empenho:

Número:02011127

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02011127.003

Valor Total da Liquidação:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 500,00

Pagamento 09040120

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)

Valor Total: R$ 500,00

Valor Líquido Pago: R$ 500,00


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Despesas com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinárias Realizadas na Jari-Junta Administrativa de Recursos de Infrações Onde São Julgados os Recursos Contra Autos de infração, Junto ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, em Conformidade com a Portaria nº 3.182 de 20 de Setembro de 2023, Serão 12 Sessões 01 Por Mês de 500,00 (Despesa Estimada de Março de 2025.