Dados do Empenho:

Número:13020031

Valor Total do Empenho:R$ 24.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.650,00

Dados da Liquidação:

Número:13020031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.803,08

Pagamento 09040144

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 8.910,00

Valor do IRRF: R$ 106,92

Valor Líquido Pago: R$ 8.803,08


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 26513.