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- Pagamento Nº 09040144
Número:13020031
Valor Total do Empenho:R$ 24.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.650,00
Número:13020031.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.910,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.803,08
Pagamento 09040144
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 8.910,00
Valor do IRRF: R$ 106,92
Valor Líquido Pago: R$ 8.803,08
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 26513.