Dados do Empenho:

Número:13020005

Valor Total do Empenho:R$ 23.745,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.745,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.745,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.460,06

Pagamento 09040152

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 23.745,00

Valor do IRRF: R$ 284,94

Valor Líquido Pago: R$ 23.460,06


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 3898.