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- Pagamento Nº 09040160
Número:13020027
Valor Total do Empenho:R$ 12.327,50
Valor Total Liquidado:R$ 455,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.872,50
Pagamento 09040160
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 455,00
Valor do IRRF: R$ 5,46
Valor Líquido Pago: R$ 449,54
Histórico:
03/2025