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- Pagamento Nº 14030229
Número:02010452
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.120,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.879,93
Pagamento 14030229
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
Valor Total: R$ 31,19
Valor Líquido Pago: R$ 31,19
Histórico: