Dados do Empenho:

Número:03020426

Valor Total do Empenho:R$ 55.948,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.987,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.961,60

Dados da Liquidação:

Número:03020426.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.993,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.993,60

Pagamento 10040007

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 6.993,60

Valor Líquido Pago: R$ 6.993,60


Histórico:

referente ao mês de março/2025.