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- Pagamento Nº 10040009
Número:03020438
Valor Total do Empenho:R$ 37.299,20
Valor Total Liquidado:R$ 9.324,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.974,40
Número:03020438.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.662,40
Valor Total Liquidado:R$ 4.662,40
Pagamento 10040009
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)
Valor Total: R$ 4.662,40
Valor Líquido Pago: R$ 4.662,40
Histórico:
referente ao mês de março/2025.