Dados do Empenho:

Número:03020438

Valor Total do Empenho:R$ 37.299,20

Valor Total Liquidado:R$ 9.324,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.974,40

Dados da Liquidação:

Número:03020438.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.662,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.662,40

Pagamento 10040009

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)

Valor Total: R$ 4.662,40

Valor Líquido Pago: R$ 4.662,40


Histórico:

referente ao mês de março/2025.