Dados do Empenho:

Número:03020473

Valor Total do Empenho:R$ 104.904,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.968,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.936,00

Dados da Liquidação:

Número:03020473.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.656,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.656,00

Pagamento 10040023

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 11.656,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.656,00


Histórico:

referente ao mês de março/2025.