Dados do Empenho:

Número:03020405

Valor Total do Empenho:R$ 20.514,56

Valor Total Liquidado:R$ 5.128,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.385,92

Dados da Liquidação:

Número:03020405.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.564,32

Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32

Pagamento 10040028

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)

Valor Total: R$ 2.564,32

Valor Líquido Pago: R$ 2.564,32


Histórico:

referente ao mês de março/2025.