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- Pagamento Nº 10040028
Número:03020405
Valor Total do Empenho:R$ 20.514,56
Valor Total Liquidado:R$ 5.128,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.385,92
Número:03020405.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.564,32
Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32
Pagamento 10040028
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)
Valor Total: R$ 2.564,32
Valor Líquido Pago: R$ 2.564,32
Histórico:
referente ao mês de março/2025.