Dados do Empenho:

Número:03020475

Valor Total do Empenho:R$ 149.488,20

Valor Total Liquidado:R$ 49.829,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.658,80

Dados da Liquidação:

Número:03020475.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.609,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.609,80

Pagamento 10040039

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 16.609,80

Valor Líquido Pago: R$ 16.609,80


Histórico:

referente ao mês de março/2025.