Dados do Empenho:

Número:03020117

Valor Total do Empenho:R$ 2.564,32

Valor Total Liquidado:R$ 641,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.923,24

Dados da Liquidação:

Número:03020117.002

Valor Total da Liquidação:R$ 320,54

Valor Total Liquidado:R$ 320,54

Pagamento 10040044

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)

Valor Total: R$ 320,54

Valor Líquido Pago: R$ 320,54


Histórico:

referente ao mês de março/2025.