Dados do Empenho:

Número:02010191

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.736,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.263,31

Dados da Liquidação:

Número:02010191.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.186,88

Valor Total Liquidado:R$ 8.186,88

Pagamento 10040078

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 8.186,88

Valor Líquido Pago: R$ 8.186,88


Histórico:

referente ao mês de Março de 2025.