Dados do Empenho:

Número:02010961

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.448,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.451,08

Dados da Liquidação:

Número:02010961.006

Valor Total da Liquidação:R$ 766,73

Valor Total Liquidado:R$ 766,73

Pagamento 10040084

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 766,73

Valor Líquido Pago: R$ 766,73


Histórico:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO.