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- Pagamento Nº 10040095
Número:20020023
Valor Total do Empenho:R$ 40.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.187,50
Número:20020023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.062,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50
Pagamento 10040095
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA (13.179.821/0001-89)
Valor Total: R$ 10.062,50
Valor Líquido Pago: R$ 10.062,50
Histórico:
FEVEREIRO/25