Dados do Empenho:

Número:02011116

Valor Total do Empenho:R$ 116.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.140,00

Dados da Liquidação:

Número:02011116.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.370,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.370,00

Pagamento 10040097

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 11.370,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.370,00


Histórico:

REF. MARÇO/25.