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- Pagamento Nº 10040103
Número:02010604
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.699,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.300,59
Número:02010604.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.144,83
Valor Total Liquidado:R$ 6.144,83
Pagamento 10040103
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 6.144,83
Valor Líquido Pago: R$ 6.144,83
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025.