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- Pagamento Nº 10040131
Número:02010831
Valor Total do Empenho:R$ 3.457,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.074,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.383,00
Pagamento 10040131
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: D. S. FERREIRA INFORMATICA (28.130.571/0001-60)
Valor Total: R$ 691,50
Valor do ISS: R$ 13,90
Valor Líquido Pago: R$ 677,60
Histórico:
REF. MARÇO/25