Dados do Empenho:

Número:02010831

Valor Total do Empenho:R$ 3.457,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.074,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.383,00

Dados da Liquidação:

Número:02010831.001

Valor Total da Liquidação:R$ 691,50

Valor Total Liquidado:R$ 677,60

Pagamento 10040131

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: D. S. FERREIRA INFORMATICA (28.130.571/0001-60)

Valor Total: R$ 691,50

Valor do ISS: R$ 13,90

Valor Líquido Pago: R$ 677,60


Histórico:

REF. MARÇO/25