Dados do Empenho:

Número:02010595

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.105,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.894,44

Dados da Liquidação:

Número:02010595.008

Valor Total da Liquidação:R$ 263,72

Valor Total Liquidado:R$ 263,72

Pagamento 10040138

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 263,72

Valor Líquido Pago: R$ 263,72


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PROCON MARACANAÚ, INSCRIÇÃO Nº 0010521569, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.