Dados do Empenho:

Número:20030023

Valor Total do Empenho:R$ 3.893,40

Valor Total Liquidado:R$ 438,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.454,53

Dados da Liquidação:

Número:20030023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 64,89

Valor Total Liquidado:R$ 64,89

Pagamento 10040158

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)

Valor Total: R$ 64,89

Valor Líquido Pago: R$ 64,89


Histórico:

Valor referente a despesas das taxas de pagamentos das TRT's para fiscalização e elaboração de projeto, dos Técnicos de interesse da Secretaria de Educação.