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- Pagamento Nº 10040158
Número:20030023
Valor Total do Empenho:R$ 3.893,40
Valor Total Liquidado:R$ 438,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.454,53
Pagamento 10040158
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)
Valor Total: R$ 64,89
Valor Líquido Pago: R$ 64,89
Histórico:
Valor referente a despesas das taxas de pagamentos das TRT's para fiscalização e elaboração de projeto, dos Técnicos de interesse da Secretaria de Educação.