- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10040164
Número:02010576
Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 712,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.307,63
Pagamento 10040164
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 312,96
Valor Líquido Pago: R$ 312,96
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS: MARÇO/2025.