Dados do Empenho:

Número:02010835

Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76

Valor Total Liquidado:R$ 7.384,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.653,88

Dados da Liquidação:

Número:02010835.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.697,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.519,55

Pagamento 10040166

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 3.697,01

Valor Líquido Pago: R$ 3.519,55


Histórico:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E RETENÇÃO DE IR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 0810.24.05.06.01, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.027/2023, MÊS: FEVEREIRO/2025.