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- Pagamento Nº 10040170
Número:02010613
Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15
Número:02010613.003
Valor Total da Liquidação:R$ 289.552,95
Valor Total Liquidado:R$ 250.028,97
Pagamento 10040170
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 289.552,95
Valor do INSS: R$ 11.147,79
Valor do ISS: R$ 14.477,65
Valor do IRRF: R$ 13.898,54
Valor Líquido Pago: R$ 250.028,97
Histórico:
período de Março/2025.