Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15

Dados da Liquidação:

Número:02010613.003

Valor Total da Liquidação:R$ 289.552,95

Valor Total Liquidado:R$ 250.028,97

Pagamento 10040170

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 289.552,95

Valor do INSS: R$ 11.147,79

Valor do ISS: R$ 14.477,65

Valor do IRRF: R$ 13.898,54

Valor Líquido Pago: R$ 250.028,97


Histórico:

período de Março/2025.