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- Pagamento Nº 10040189
Número:02010689
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.258,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.741,21
Pagamento 10040189
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 850,32
Valor Líquido Pago: R$ 850,32
Histórico:
ALUSIVO À MARÇO - ESTAÇÃO CULINÁRIA DONA MARIQUINHA.