Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.584,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.415,63

Dados da Liquidação:

Número:02010400.127

Valor Total da Liquidação:R$ 207,66

Valor Total Liquidado:R$ 207,66

Pagamento 31030168

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 207,66

Valor Líquido Pago: R$ 207,66


Histórico: