Dados do Empenho:

Número:02040007

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Pagamento 11040080

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00


Histórico:

referente às despesas com a concessão de 02(Duas) diárias à Secretária Municipal dos Povos Originários, Maria José Araújo da Silva, matrícula nº 56136, que empreenderá viagem à Brasília/DF, no período de 07/04/25 à 11/04/25, na finalidade de participar da “21ª Edição do Acampamento Terra Livre (ATL) 2025”.