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- Pagamento Nº 11040080
Número:02040007
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02040007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00
Pagamento 11040080
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)
Valor Total: R$ 2.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00
Histórico:
referente às despesas com a concessão de 02(Duas) diárias à Secretária Municipal dos Povos Originários, Maria José Araújo da Silva, matrícula nº 56136, que empreenderá viagem à Brasília/DF, no período de 07/04/25 à 11/04/25, na finalidade de participar da “21ª Edição do Acampamento Terra Livre (ATL) 2025”.