Dados do Empenho:

Número:02010966

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010966.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.336,63

Valor Total Liquidado:R$ 1.336,63

Pagamento 11040094

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.336,63

Valor Líquido Pago: R$ 1.336,63


Histórico:

FEVEREIRO/25