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- Pagamento Nº 14040001
Número:05030033
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 87.730,88
Valor Total Liquidado:R$ 85.079,18
Pagamento 14040001
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 87.730,88
Valor Líquido Pago: R$ 85.079,18
Histórico:
Abril/25