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- Pagamento Nº 14040005
Número:02011093
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.296,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.703,31
Pagamento 14040005
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 971,09
Valor Líquido Pago: R$ 971,09
Histórico:
Liquidação referente ao fornecimento de energia no imóvel onde se localiza o arquivo central (Leide Coelho). MAR/25