- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040016
Número:02010625
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.643,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.356,65
Número:02010625.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.303,14
Valor Total Liquidado:R$ 1.287,50
Pagamento 14040016
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.303,14
Valor Líquido Pago: R$ 1.287,50
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DGE, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2025.