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- Pagamento Nº 14040018
Número:02010626
Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.382,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.717,33
Número:02010626.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.407,31
Valor Total Liquidado:R$ 1.390,42
Pagamento 14040018
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.407,31
Valor Líquido Pago: R$ 1.390,42
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2025.