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- Pagamento Nº 14040020
Número:21020003
Valor Total do Empenho:R$ 240.654,17
Valor Total Liquidado:R$ 240.654,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 121.759,56
Valor Total Liquidado:R$ 119.324,37
Pagamento 14040020
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 121.759,56
Valor do ISS: R$ 2.435,19
Valor Líquido Pago: R$ 119.324,37
Histórico:
Valor referente à 3ª medição do contrato 1490.24.10.29.01, cujo objetivo diz respeito à contratação de empresa para a conclusão da reforma e ampliação do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, na Pajuçara - Maracanaú - CE - Recurso do PROIFRA - Abril/2025 - Nf 53.