Dados do Empenho:

Número:21020003

Valor Total do Empenho:R$ 240.654,17

Valor Total Liquidado:R$ 240.654,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21020003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 121.759,56

Valor Total Liquidado:R$ 119.324,37

Pagamento 14040020

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 121.759,56

Valor do ISS: R$ 2.435,19

Valor Líquido Pago: R$ 119.324,37


Histórico:

Valor referente à 3ª medição do contrato 1490.24.10.29.01, cujo objetivo diz respeito à contratação de empresa para a conclusão da reforma e ampliação do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, na Pajuçara - Maracanaú - CE - Recurso do PROIFRA - Abril/2025 - Nf 53.