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- Pagamento Nº 14040037
Número:02010865
Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.307,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.109,55
Número:02010865.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.918,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.778,22
Pagamento 14040037
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 2.918,30
Valor do IRRF: R$ 140,08
Valor Líquido Pago: R$ 2.778,22
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2025.