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- Pagamento Nº 14040041
Número:03020497
Valor Total do Empenho:R$ 576.845,20
Valor Total Liquidado:R$ 237.260,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 339.585,20
Número:03020497.002
Valor Total da Liquidação:R$ 37.276,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.828,69
Pagamento 14040041
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total: R$ 37.276,00
Valor do IRRF: R$ 447,31
Valor Líquido Pago: R$ 36.828,69
Histórico:
MARÇO/25