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- Pagamento Nº 14040043
Número:03020512
Valor Total do Empenho:R$ 142.830,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.610,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.220,00
Número:03020512.002
Valor Total da Liquidação:R$ 15.870,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.108,24
Pagamento 14040043
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)
Valor Total: R$ 15.870,00
Valor do IRRF: R$ 761,76
Valor Líquido Pago: R$ 15.108,24
Histórico:
JANEIRO/25