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- Pagamento Nº 08040203
Número:02010195
Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03
Número:02010195.008
Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,32
Valor Total Liquidado:R$ 1.000,23
Pagamento 08040203
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.081,32
Valor Líquido Pago: R$ 1.000,23
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 03 - SETEC