Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03

Dados da Liquidação:

Número:02010195.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,32

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,23

Pagamento 08040203

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.081,32

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,23


Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 03 - SETEC