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- Pagamento Nº 14040075
Número:05030054
Valor Total do Empenho:R$ 27.883,49
Valor Total Liquidado:R$ 27.883,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030054.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.883,49
Valor Total Liquidado:R$ 25.457,63
Pagamento 14040075
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 27.883,49
Valor do INSS: R$ 1.533,59
Valor do ISS: R$ 557,67
Valor do IRRF: R$ 334,60
Valor Líquido Pago: R$ 25.457,63
Histórico:
03/2025