Dados do Empenho:

Número:05030054

Valor Total do Empenho:R$ 27.883,49

Valor Total Liquidado:R$ 27.883,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.883,49

Valor Total Liquidado:R$ 25.457,63

Pagamento 14040075

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 27.883,49

Valor do INSS: R$ 1.533,59

Valor do ISS: R$ 557,67

Valor do IRRF: R$ 334,60

Valor Líquido Pago: R$ 25.457,63


Histórico:

03/2025