Dados do Empenho:

Número:02010579

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.947,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52,99

Dados da Liquidação:

Número:02010579.064

Valor Total da Liquidação:R$ 188,98

Valor Total Liquidado:R$ 188,98

Pagamento 14040086

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 188,98

Valor Líquido Pago: R$ 188,98


Histórico:

referência ao mês de ABRIL de 2025.