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- Pagamento Nº 14040087
Número:10010003
Valor Total do Empenho:R$ 699.945,98
Valor Total Liquidado:R$ 176.890,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523.055,37
Número:10010003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 58.992,06
Valor Total Liquidado:R$ 57.812,22
Pagamento 14040087
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 58.992,06
Valor do ISS: R$ 1.179,84
Valor Líquido Pago: R$ 57.812,22
Histórico:
Despesa com os serviços de manutenção preventiva e corretiva de academias ao ar livre, referente ao período de Janeiro (período de 01/02/2025 a 28/02/2025).