Dados do Empenho:

Número:10010003

Valor Total do Empenho:R$ 699.945,98

Valor Total Liquidado:R$ 176.890,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523.055,37

Dados da Liquidação:

Número:10010003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 58.992,06

Valor Total Liquidado:R$ 57.812,22

Pagamento 14040087

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 58.992,06

Valor do ISS: R$ 1.179,84

Valor Líquido Pago: R$ 57.812,22


Histórico:

Despesa com os serviços de manutenção preventiva e corretiva de academias ao ar livre, referente ao período de Janeiro (período de 01/02/2025 a 28/02/2025).