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- Pagamento Nº 14040107
Número:02010629
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.521,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.478,95
Número:02010629.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.219,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.219,46
Pagamento 14040107
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.219,46
Valor Líquido Pago: R$ 1.219,46
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, ABRIL/2025 - VALOR PARCIAL.