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- Pagamento Nº 14040154
Número:02011117
Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65
Valor Total Liquidado:R$ 95.901,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.716,55
Pagamento 14040154
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 94,60
Valor do IRRF: R$ 1,14
Valor Líquido Pago: R$ 93,46
Histórico:
NF 4998 - FEVEREIRO/25.