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- Pagamento Nº 14040168
Número:03020099
Valor Total do Empenho:R$ 1.860,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.860,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 14040168
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 310,00
Valor do ISS: R$ 6,20
Valor Líquido Pago: R$ 303,80
Histórico:
04/2025