Dados do Empenho:

Número:03020099

Valor Total do Empenho:R$ 1.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 310,00

Valor Total Liquidado:R$ 303,80

Pagamento 14040168

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 310,00

Valor do ISS: R$ 6,20

Valor Líquido Pago: R$ 303,80


Histórico:

04/2025