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- Pagamento Nº 15040003
Número:02010551
Valor Total do Empenho:R$ 3.053,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 577,77
Número:02010551.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Pagamento 15040003
Pago em: 15/04/2025Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 2.476,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19
Histórico:
DESPESAS DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MARACANAÚ, CONFORME CONTRATO N° 1901.22.02.02.01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.