Dados do Empenho:

Número:02010551

Valor Total do Empenho:R$ 3.053,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 577,77

Dados da Liquidação:

Número:02010551.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Pagamento 15040003

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19


Histórico:

DESPESAS DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MARACANAÚ, CONFORME CONTRATO N° 1901.22.02.02.01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.