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- Pagamento Nº 15040004
Número:02010940
Valor Total do Empenho:R$ 23.662,35
Valor Total Liquidado:R$ 7.887,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.774,90
Número:02010940.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15
Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95
Pagamento 15040004
Pago em: 15/04/2025Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.629,15
Valor do IRRF: R$ 126,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 2654, REFERENTE Á JANEIRO/2025, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HATCHS, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO N° 0301.20.10.01.01, FUNDAMENTADO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2020.