Dados do Empenho:

Número:02010940

Valor Total do Empenho:R$ 23.662,35

Valor Total Liquidado:R$ 7.887,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.774,90

Dados da Liquidação:

Número:02010940.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Pagamento 15040004

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 2654, REFERENTE Á JANEIRO/2025, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HATCHS, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO N° 0301.20.10.01.01, FUNDAMENTADO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2020.