Dados do Empenho:

Número:02010895

Valor Total do Empenho:R$ 7.887,45

Valor Total Liquidado:R$ 7.887,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010895.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Pagamento 15040006

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95


Histórico:

Ref. a locação de veículo de interesse da CGM.