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- Pagamento Nº 15040019
Número:02010580
Valor Total do Empenho:R$ 21.033,20
Valor Total Liquidado:R$ 15.774,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.258,30
Número:02010580.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15
Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95
Pagamento 15040019
Pago em: 15/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.629,15
Valor do IRRF: R$ 126,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95
Histórico:
Locação de serviço, sem motorista referente ao mês de janeiro de 2025, Veículo: GOL - Placa: RIG3F54, destinado ao setor de Limpeza Pública.