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- Pagamento Nº 15040063
Número:01040015
Valor Total do Empenho:R$ 30.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.843,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.206,90
Número:01040015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.007,64
Valor Total Liquidado:R$ 4.474,95
Pagamento 15040063
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.007,64
Valor Líquido Pago: R$ 4.474,95
Histórico: